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下载app送35元彩金大全预算管理办法
  发布时间: 2017-10-9 投稿人:佚名  投稿单位:财务科 
 
1 目的
1.1 为了科学合理使用年度预算资金,确保预算资金得到充分、合规、高效地使用,有力促进全年各项重点app绑定自助领取彩金35目标圆满完成,依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规,特制定本办法。
2 范围                 
2.1 适用于年度预算的编制、执行、调整,以及年终部门财务决算等app绑定自助领取彩金35。
3 职责
3.1 财务科:作为我处预算管理部门,负责预算的审核汇总、入库、申报、调整、预算执行和年终部门决算的编报app绑定自助领取彩金35。
3.2 计划科:负责专项预算项目汇总。
3.3 各业务科室:负责本部门的项目预算编制和预算执行。
4 预算编报程序和要求
4.1 预算编制科学,公开透明、符合程序。
4.2 根据高管局年度预算编报有关要求,布置预算申报app绑定自助领取彩金35。
4.3 各业务科室按职责分工负责相应预算项目的申报,报业务主管副处长审核后交财务科。
4.4 财务科将预算项目进行汇总,报主管财务副处长、处长审阅后,经处长办公会研究审定。
4.5 财务科按处长办公会意见进行修改,提交高管局预算科。
4.6 财务科根据高管局预算项目批复情况进行入库、申报、审核、调整预算。
5 预算执行及要求
5.1 年初,在财政部门下达年度预算批复后,项目相关科室结合年度重点app绑定自助领取彩金35目标任务,对所负责的项目进行细化,由计划科汇总,报处领导班子会议研究通过后,下达全年《管理处年度专项项目app绑定自助领取彩金35计划》。
5.2 根据预算开支管理层次,预算分解指标分为《下属单位经费包干计划》和《处机关科室(单位)经费开支计划》。下属单位经费包干计划指标由财务科根据《费用管理办法》分项目编制,机关科室(单位)依据app绑定自助领取彩金35安排提出本年度其所负责的经费开支项目、立项理由、开支金额及测算依据。财务科进行全面汇总、审核、分析、均衡,最终形成本年度预算分解控制指标,报经处领导审定后,作为全年预算经费开支控制依据。
     5.3
 实时动态管理是预算执行过程管理的指导原则。财务科每月初对上月开支情况进行数据统计、分析,编制《XXXX年XX月预算执行情况明细表》与《XXXX年XX月日常公用经费执行情况表》,重点关注各预算项目的支付进度和存在的主要问题。财务科将适时调度有关业务科室,督促项目进展,采取有力措施,加快预算执行进度,确保达到财政部门要求的预算执行时间节点比例(6月份完成60%,10月份完成90%)。
     5.4
 每年9月,组织召开预算调整会议。财务科、计划科汇报预算执行情况,合理预计各预算项目可用资金。由各业务科室提出年度预算执行调整建议,处领导研究审定。
    5.5
 年度决算app绑定自助领取彩金35完成后,财务科按规定申报项目结转。对年度预算执行情况进行总结,提出下年度预算执行需关注的事项,并在下年度预算分解、执行app绑定自助领取彩金35中予以落实。
6 年度部门决算编报app绑定自助领取彩金35
每年1月份,财务科严格按照省财政厅要求编报上年度财务决算。决算数据要做到数据准确、情况真实、内容完整,账表相符、账账相符、账实相符、账证相符。
7 附则  
本办法自印发之日起执行。实施中如有问题,由财务科负责解释。
    8 附件
8.1 相关记录
8.1.1 《XXXX年XX月预算执行情况明细表》 
8.1.2 《XXXX年XX月日常公用经费执行情况表》
8.2 app绑定自助领取彩金35流程
8.2.1 《年度财务预算编制》
 


 

XXXX年度预算执行情况明细表
                             XXXXXX月XX日               单位:万元
 目
年度预算
账面支出
额度支出
账面支出进度
额度支出进度
人员经费
上年年结转
 
 
 
 
 
本年度人员经费
 
 
 
 
 
小 计
 
 
 
 
 
日常公用经费
上年结转
 
 
 
 
 
本年度日常公用支出
 
 
 
 
 
其中:1、培训费
 
 
 
 
 
2、会议费
 
 
 
 
 
3、公务用车运行维护费
 
 
 
 
 
4、公务接待费
 
 
 
 
 
小 计
 
 
 
 
 
专项项目
1、……………….
 
 
 
 
 
2、……………….
 
 
 
 
 
3、……………….
 
 
 
 
 
4、……………….
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
小 计
 
 
 
 
 
上年结转项目
1、……………….
 
 
 
 
 
2、……………….
 
 
 
 
 
3、……………….
 
 
 
 
 
4、……………….
 
 
 
 
 
小 计
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXXX年日常公用经费执行情况表
                         XXXXXX月XX日             单位:万元
 
序号
科目
预算支出
已支出
待支出
 
 
1
培训费
 
 
 
 
 
 
    其中:处属单位培训费
 
 
 
 
 
2
公务用车运行维护费
 
 
 
 
 
3
公务接待费
 
 
 
 
 
4
办公费
 
 
 
 
 
 
    其中:处属单位办公费
 
 
 
 
 
5
印刷费
 
 
 
 
 
6
咨询费
 
 
 
 
 
7
手续费
 
 
 
 
 
8
水费
 
 
 
 
 
 
    其中:处属单位水费
 
 
 
 
 
9
电费
 
 
 
 
 
10
邮电费
 
 
 
 
 
 
    其中:处属单位邮电费
 
 
 
 
 
11
取暖费
 
 
 
 
 
12
物业管理费
 
 
 
 
 
13
差旅费
 
 
 
 
 
14
维修(护)费
 
 
 
 
 
15
租赁费
 
 
 
 
 
16
被装购置费
 
 
 
 
 
17
劳务费(六个收费站食堂承包费)
 
 
 
 
 
18
福利费
 
 
 
 
 
19
党组织活动经费
 
 
 
 
 
20
安全生产手册
 
 
 
 
 
21
工会经费
 
 
 
 
 
22
其他
 
 
 
 
 
 
    其中:处属单位其他
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
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